半岛平台2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2018年09月10日 16:09 点击:[]
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表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
部门:半岛平台 |
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金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
23,936.62 |
302 |
商品和服务支出 |
3,767.85 |
310 |
其他资本性支出 |
8.10 |
30101 |
基本工资 |
10,976.42 |
30201 |
办公费 |
66.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4,489.69 |
30202 |
印刷费 |
19.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
7.50 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
718.44 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1,540.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
4,309.84 |
30206 |
电费 |
1,306.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.60 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,442.24 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
30.08 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
30.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,409.23 |
30211 |
差旅费 |
31.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
267.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1,797.55 |
30213 |
维修(护)费 |
100.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
240.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
27.73 |
30216 |
培训费 |
5.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
172.05 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
11.17 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
2.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
2,383.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
253.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.71 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
678.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
132.62 |
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人员经费合计 |
29,345.85 |
公用经费合计 |
3,775.95 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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